内部控制主要是通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。全面推行行政事业单位内部控制制度建设是规范权力运行,源头预防腐败,构建“制度笼子”的重要举措。
年初自治区财政厅下发了《自治区财政厅关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》,区总财务和资产监督管理部积极对照通知要求,重点对预算管理、资产管理、合同管理、收支业务管理、政府采购业务管理、建设项目管理等领域的内控建设情况进行了梳理,共结合实际提出控制目标34个、查找风险点42处、制作各经济业务流程图37份、引用法律法规规章等相关支持性文档15个,比较系统地完成了区总内控建设情况评估和报表编制工作。
本次内控报告编报工作,在总结区总内控建设成绩的基础上,积极查找内控制度是否完善、业务流程是否规范、岗位分工是否合理等内容,为区总进一步规范现有经济业务流程、明确具体措施、完善风险控制等工作具有十分重要的意义。
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